2019年11月5日,國正公司組織召開了2019年度內(nèi)審工作會議。會議總結(jié)了2019年度各子公司內(nèi)審工作的開展情況,通報了相關(guān)單位存在的問題,部署了國正公司2020年度內(nèi)審工作計劃。本次會議由公司黨總支委員、監(jiān)事魏本領(lǐng)主持,黨總支書記、董事長仝克琪,董事、總經(jīng)理鄭永霄,黨總支委員、董事、總會計師翟應敏,公司各部門及各子公司負責人等參加了此次會議。
會上,公司內(nèi)審人員首先就各家子公司存在的內(nèi)控缺陷從合同檔案管理、制度建設(shè)管理、日常財務管理、會計核算、公司資產(chǎn)管理這五個方面進行詳實的論述,針對某些代表性問題做了深入的分析。風險管理部負責人通報了2019年度下屬子公司內(nèi)審工作開展情況及問題,并結(jié)合各家整改情況對2020年內(nèi)審工作做了具體的計劃部署。
魏本領(lǐng)指出,將對各家子公司開展定期不定期的審計督查工作,及時整改內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題,對于一直未整改的事項將予以通報批評。仝克琪強調(diào),審計工作對于公司的內(nèi)部治理和長遠發(fā)展都至關(guān)重要,要求各子公司及各部門的負責人加強完善制度建設(shè)、優(yōu)化內(nèi)控體系,在日常工作中加強內(nèi)部管理學習、及時更新業(yè)務知識,在把我原則性要求的前提下開展好各項審計工作。
此次內(nèi)審工作會議的召開,讓各單位更加清晰的認識到審計工作的重要性,為后續(xù)審計監(jiān)察工作水平的提升指明了方向,有利于公司內(nèi)控制度體系的優(yōu)化,指導公司在高效廉潔的前提下,不斷提高經(jīng)營收益,增強公司的科學管理水平。
?2019-2022 All Rights reserved 皖I(lǐng)CP備09004567號-1
地址:合肥市政務區(qū)潛山路100號琥珀五環(huán)國際A座15-16樓
電話:0551-62612077, 62657832